根据省局《关于下达<甘肃省道路运输管理局2016年内部审计工作计划>的通知》(甘运监审[2016]2号)要求,局监察审计处联合财务资产处组成审计工作组,于9月至11月,全面开展了局属单位内部审计工作。
此次审计对局属四个事业单位、两个企业及局管PPP项目的财务及相关资料采取科学有效的审计方法,对相关单位的预算执行及财务收支、经济效益、内部控制管理、主要负责人薪酬领取情况以及项目进度及资金使用的合法合规性等情况进行了审计。
审计中查出了账务处理、财务管理、内部控制管理等方面存在的问题,对发现的问题与相关单位进行沟通,进行督促整改,以达到堵塞漏洞,防患未然的目的。通过审计对局属单位的财务管理、资金的规范使用起到了有效的监督管理作用。
(监察审计处 韩娟)
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